Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2401005208 FA – internet 6/20247 19,88 s DPH 31.05.2024 BitComp s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 15.07.2024 15.07.2024
Faktúra 334004193 Fa – materiál pre TO, látky 28,51 s DPH 31.05.2024 Dom látok ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra 240009 FA – káble 107,62 s DPH 31.05.2024 Jozef Slíž ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 13.06.2024 13.06.2024
Faktúra 21-0413 FA – ventilátory 231,00 s DPH 30.05.2024 Mikra ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra 202440011 FA –oprava tlačiarní 72,00 s DPH 28.05.2024 Miroslav Vojtek RADF ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra 24022 FA – grafické práce Koncert Požitavia 400,00 s DPH 21.05.2024 AAC GRAFIK ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 04.06.2024 21.05.2024
Faktúra 2401004170 FA internet 5/2024 19,88 s DPH 21.05.2024 BitComp s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 15.07.2024 21.05.2024
Faktúra 20 FA –ladenie klavírov 120,00 s DPH 21.05.2024 Milan Uhrin ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 30.05.2024 30.05.2024
Faktúra 240006 FA činely 414,71 s DPH 14.05.2024 Jozef Slíž ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 21.05.2024 20.05.2024
Faktúra 20240010 FA – tonery 146,64 s DPH 13.05.2024 Miroslav Vojtek RADF ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 14.05.2024 20.05.2024
Faktúra 202493215 FA – NOD32 Antivírus 109,80 s DPH 09.05.2024 Eset, spol. s. r. o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 09.05.2024 16.05.2024
Faktúra 20240133 FA – vzdelávacie služby 5/2024 35,00 s DPH 05.05.2024 IDemes.NR s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 06.05.2024 09.05.2024
Faktúra 8348572618 FA – telefón 19,99 s DPH 02.05.2024 Slovak Telekom a.s. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 06.05.2024 09.05.2024
Faktúra 124019 FA – kancelárske potreby 94,68 s DPH 02.05.2024 COLOMBO, s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 06.05.2024 09.05.2024
Faktúra 2024017 FA – preprava osôb Levice tanečný odbor 124,74 s DPH 02.05.2024 KOMPAS TRANS–Mgr. S. Kompas ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 06.05.2024 09.05.2024
Faktúra 3024907746 FA – stravné lístky 2 368.08 s DPH 23.04.2024 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 19.04.2024 30.04.2024
Faktúra 10240090 FA – Deň učiteľov večera SF 414,00 s DPH 12.04.2024 Gastro Kosi s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 18.04.2024 25.04.2024
Faktúra 73651853 FA – bicie nástroje + príslušenstvo 1 298.10 s DPH 08.04.2024 THOMANN GmbH ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 08.04.2024 12.04.2024
Faktúra 20240101 FA – vzdelávacie služby 4/2024 35,00 s DPH 05.04.2024 IDemes.NR s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 05.04.2024 12.04.2024
Faktúra 240320 FA – noty 32,31 s DPH 05.04.2024 CLARINA SK ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 08.04.2024 12.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/385