|
Faktúra |
8341402135
|
FA – telefón 12/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
16.01.2024 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
132041
|
FA PO a BOZP 10-12/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
16.01.2024 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
23056
|
FA – kapustnica SF
|
87,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
UNIGASTRO s.r.o |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
27.12.2023 |
21.12.2023 |
|
Faktúra |
13500004
|
FA – čistiace potreby
|
180,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
21.12.2023 |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
2301011054
|
FA – internet 12/2023
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.12.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
2023008
|
FA – zodpovedná osoba 11/2023
|
26,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
8339612900
|
FA – telefón 11/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.12.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
123078
|
FA – kancelárske potreby
|
215,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.12.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
300803186
|
FA – časopis HUDOBNÝ ŽIVOT 2024
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.12.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
2023014
|
FA – zodpovedná osoba 12/2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2023 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.12.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
75
|
FA – nájom Gymnázium - služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Gymnázium Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
28.11.2023 |
21.11.2023 |
|
Faktúra |
74
|
FA – nájom Gymnázium
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Gymnázium Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
28.11.2023 |
21.11.2023 |
|
Faktúra |
2232209079
|
FA – tlačivá
|
124,55 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
ŠEVT a. s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
14.11.2023 |
21.11.2023 |
|
Faktúra |
2123022661
|
FA – doména
|
110,40 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
INTERNET CZ, a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.11.2023 |
21.11.2023 |
|
Faktúra |
2123022671
|
FA – predlženie domény
|
11,90 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
INTERNET CZ, a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.11.2023 |
21.11.2023 |
|
Faktúra |
20230435
|
FA – plagáty
|
19,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
DONATELLO s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.11.2023 |
21.11.2023 |
|
Faktúra |
3032409858
|
FA – darčekové poukážky zamestnancom
|
480,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.11.2023 |
15.11.2023 |
|
Faktúra |
20230078
|
FA – oprava stoličiek
|
225,15 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Stolárstvo Friedl |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.11.2023 |
13.11.2023 |
|
Faktúra |
3032409868
|
FA – stravné lístky
|
71,88 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
Faktúra |
5570046353
|
FA WinIbeu 11/23-10/24
|
118,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Ives Košice |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
03.11.2023 |
10.11.2023 |