|
Faktúra |
8375144710
|
FA – telefón 8/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
05.09.2025 |
16.09.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri páci
|
100.00štvrťročne |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
|
16.09.2025 |
|
Faktúra |
2501008348
|
FA – internet 8/2025
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
06.08.2025 |
14.08.2025 |
|
Faktúra |
2025018
|
FA – oprava hudobných nástrojov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
Peter Beniačik |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
13.08.2025 |
14.08.2025 |
|
Faktúra |
8373557397
|
FA – telefón 7/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
04.08.2025 |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
30250075
|
FA – zariadenie UNIFI AC
|
305,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
04.08.2025 |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
25428329
|
FA – kancelárske stoličky 2 ks
|
189,42 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
B2B PARTNER s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
25.07.2025 |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
202500333
|
FA – školenie, segregácia, všetci zamestnanci
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
08.09.2025 |
16.09.2025 |
|
Faktúra |
1532491850
|
FA – stoličky 20 ks, stoly 2 ks, skrinky 1 ks - hudobná náuka
|
1 182.60 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
17.07.2025 |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
202500362
|
FA – konzultačné služby GDPR 9/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
05.09.2025 |
16.09.2025 |
|
Faktúra |
25500002
|
FA – čistiace potreby
|
136,22 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
04.08.2025 |
13.08.2025 |
|
Faktúra |
2125015274
|
FA – Giga mail pre doménu zusvrable
|
0,72 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
INTERNET CZ, a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
11.08.2025 |
14.08.2025 |
|
Faktúra |
3625064815
|
FA zvonček
|
18,78 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
NAY, a. s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
06.08.2025 |
14.08.2025 |
|
Faktúra |
20250069
|
FA – vyúčtovanie nájmu a energií 2024
|
545,51 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Mesto Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
|
16.09.2025 |
|
Faktúra |
8376731125
|
FA – telefón 9/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
06.10.2025 |
14.10.2025 |
|
Faktúra |
1952025
|
FA – PO a BOZP 7.-9./2025
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
06.10.2025 |
14.10.2025 |
|
Faktúra |
125034
|
FA – kancelárske a školské potreby
|
156,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
08.10.2025 |
14.10.2025 |
|
Faktúra |
2125019200
|
FA – predlženie domény zusvrable.sk na 1 rok
|
12,56 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
INTERNET CZ, a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
10.10.2025 |
14.10.2025 |
|
Faktúra |
6202545424
|
FA – tonery
|
243,55 |
s DPH |
20100380
|
|
30.05.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. toner partner |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík DiS. art. |
poverený riaditeľ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
125026
|
FA – kancelárske potreby
|
191,33 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík DiS. art. |
poverený riaditeľ |
10.06.2025 |
24.06.2025 |